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公司内部稽核审计工作获苏州市国资委通报表扬

来源 : 浏览量: 时间:2020-07-01 字号:

  近期,苏州市国资委对16家市属国企2019年度内审工作情况进行了检查考核。根据考评情况通报文件,公司内部稽核审计工作获得市国资委评比“表扬等次”,多项具体工作得到点名表扬,公司内审工作综合评价结果位列市属国企第一梯队。

  公司稽核审计工作紧密围绕服务公司高质量发展目标,坚持“以风险为导向、以控制为主线、以服务为宗旨”的稽核审计理念,通过组织开展常规审计、专项审计、经济责任审计和咨询调研等方式,对总公司职能部门、各级机构、各级领导干部、以及公司重点经营管理和风险管理领域进行独立检查、监督和评价,发现公司经营管理、风险管理和内部控制薄弱环节,并向被审对象提出优化审计建议,同时向公司治理层和管理层提交审计报告和管理咨询报告供经营决策参考。

  2019年,稽核审计部充分履行内部审计监督评价和咨询服务职能,全年共组织开展各类审计项目77个,审计发现问题537个,提出审计建议344条,提交审计报告和咨询报告86篇,有效发挥了公司风险管理第三道防线作用,护航公司稳健高质量发展行稳致远。      

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